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关于滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告——2024年1月15日在滨州市第十二届人民代表大会第三次会议上
作者:     签发日期:2024年02月23日     
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滨州市财政局局长 胡云江

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请会议审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

  一、2023年预算执行情况

  2023年,在市委坚强领导下,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,锚定“走在前,开新局”,聚焦“品质之求、精明之路、担当之行”,充分发挥财政职能作用,经济运行呈现回升向好态势,预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算执行情况

  2023年,全市一般公共预算总收入637.58亿元,其中:当年收入292.14亿元,完成预算的101.7%,增长6%;税收返还和转移支付收入195.7亿元,调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等149.74亿元。全市一般公共预算总支出604.93亿元,其中:当年支出526.91亿元,完成预算的102.3%,增长9.5%;地方政府一般债务还本支出5.71亿元(不含再融资债券),上解省支出、补充预算稳定调节基金等72.31亿元。收支相抵,结转下年32.65亿元。

  2023年,市级一般公共预算总收入338.16亿元,其中:当年收入18.48亿元,完成预算的132.4%,增长59.6%,主要是一次性非税收入增加;税收返还、转移支付补助及县(市、区)上解收入294.63亿元,调入资金、动用预算稳定调节基金及上年结转收入等25.05亿元。市级一般公共预算总支出327.76亿元,其中:当年支出89.46亿元,完成预算的98.3%,与上年基本持平;市对下税收返还及转移支付支出172.51亿元,上解省支出、债务还本、补充预算稳定调节基金等65.79亿元。收支相抵,结转下年10.4亿元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2023年,全市政府性基金总收入522.29亿元,其中:当年收入268.36亿元,完成预算的106.6%,比上年减少0.5%;上级补助收入9415万元,新增专项债券收入148.97亿元,调入资金及上年结转收入104.02亿元。全市政府性基金总支出465.79亿元,其中:当年支出438.74亿元,完成预算的114.3%,比上年增加1.8%;地方政府专项债务还本支出3.05亿元(不含再融资债券),上解支出及调出资金24亿元。收支相抵,结转下年56.5亿元。

  2023年,市级政府性基金总收入263.72亿元,其中:当年收入84.93亿元,完成预算的112.1%,比上年减少24.5%,主要是土地出让收入减少;新增专项债券收入148.97亿元,上级补助及下级上解收入7.12亿元,调入资金及上年结转收入22.7亿元。市级政府性基金总支出252.11亿元,其中:当年支出40.3亿元,完成预算的105.3%,比上年增加5.3%,主要是城乡社区相关支出增加;新增专项债券转贷支出137.42亿元,地方政府专项债务还本支出、上解支出、补助县(市、区)支出及调出资金等74.39亿元。收支相抵,结转下年11.61亿元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2023年,全市国有资本经营预算总收入52.55亿元,其中:当年收入51.7亿元,完成预算的129.6%,比上年增长87.6%;上年结转等收入8545万元。全市国有资本经营预算总支出51.58亿元,其中:当年支出1.84亿元,完成预算的102.7%,比上年增长56.5%,主要是国有企业资本金注入增加;调入一般公共预算统筹使用49.74亿元。收支相抵,结转下年9710万元。

  2023年,市级国有资本经营预算总收入1.76亿元,其中:当年收入1.22亿元,完成预算的100%,比上年增长30.6%,主要是股利股息收入增长较多;上级转移支付收入2522万元;上年结转收入2840万元。市级国有资本经营预算总支出1.27亿元,其中:当年支出5078万元,完成预算的99.1%,比上年减少38.8%,主要是国有企业资本金注入减少;转移支付支出及调出资金等7601万元。收支相抵,结转下年4896万元。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2023年,全市社会保险基金收入131.67亿元(不含上级补助和下级上解,下同),完成预算的101.4%,比上年增长7.4%。全市社会保险基金支出116.76亿元,完成预算的99%,增长11.7%。全市社会保险基金年末滚存结余139.53亿元。

  2023年,市级社会保险基金收入79.09亿元,完成预算的104.5%,比上年增长10.2%。市级社会保险基金支出72.43亿元,完成预算的98.9%,比上年增长13.7%。市级社会保险基金年末滚存结余68.91亿元。

  (五)政府债务情况

  2023年省核定我市政府债务限额为1357.56亿元。当年省代我市共发行政府债券240.67亿元,其中:新增专项债券148.97亿元,为交通基础设施、市政和产业园区基础设施、农林水利等148个重点项目提供支持;再融资债券91.7亿元,全部用于偿还到期政府债券。全市政府债务余额1339.3亿元,严格控制在限额以内。

  市级留用新增债券11.55亿元,为高铁、社会事业等领域17个重点项目提供资金支持。再融资债券19.26亿元,全部用于偿还到期政府债券。年末市级政府债务余额227.5亿元,严格控制在限额231亿元以内。

  以上四本预算收支科目增减变化情况、政府债务情况以及市属开发区预算执行情况,详见《滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案》。

  (六)市十二届人大二次会议决议落实情况

  2023年,面对错综复杂的财政经济形势,各级财政部门认真执行市十二届人大二次会议及其常委会决议,紧紧围绕建设品质滨州这一目标,发挥积极的财政政策效能,努力克服产能转移、重点税源下滑、政策性减收等因素叠加影响,促进财政收支平稳有序、更可持续。

  1.顶压奋进实现收支平稳。将增收节支摆在更加突出位置,努力提升财政保障能力。一是壮大财源。全市财税部门应难克变,围绕促发展强税基,积极对冲产能转移造成的29.9亿元减收影响,财政收入规模持续扩大,对经济贡献能力持续提升,2023年一般公共预算收入占gdp比重稳居全省前列。坚持应享尽享应退尽退,预计全年累计减税降费66亿元左右,涵育财源助企纾困。创新综合治税工作机制,搭建“以数治税”“以财辅政”治税管服平台,促进财政收入质的有效提升和量的合理增长。二是优化支出管理。市政府出台强化财政收支、硬化预算约束、做好重点支出保障等多个文件制度,完善“过紧日子”政策措施,2023年全市“三公”经费预算减少9%,市级公用定额标准压减10%,年中盘活存量资金2.77亿元,按照“轻重缓急”原则保障部门合理经费需求,凝聚财力保重点、办大事。三是兜牢“三保”。始终将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政工作头等大事来抓,实行“三保”预算审查,优化库款调度,执行“三保”运行监测,为稳定经济运行、护航社会发展扛牢财政担当。四是加大对上争取力度。全市共争取上级无偿补助资金200.7亿元,首次突破200亿元大关,其中:一般公共预算转移支付资金185.51亿元,人均额度居全省第2位。争取新增专项债券148.97亿元,为全市148个重点项目建设提供有力支撑。

  2.加力提效服务发展大局。牢记“国之大者”,坚持财政工作从大处着眼、实处争先,站在“三张地图”旁谋划发展,持续强化政策集成、资源统筹,推动实体经济企稳向好。一是全力提升“发展品质”。安排20.9亿元,支持实施成就企业家梦想行动,保障招商引资、外经外贸、智改数转、特色产业等补助支出需要,落实制造强市各项攻坚政策,助力我市连续入选全国先进制造业百强市、外贸百强市;筹集40.1亿元助推“稳中向好、进中提质”政策落实落地;上线“惠企利民财政一码通”程序,实现4.7万次涉财政策自动匹配、精准直达;获得2023年省级工业转型发展资金12123万元,规模居全省第1位。二是助推科创“最强引擎”。安排科学技术支出6.43亿元,在全市实施高新技术奖补、关键核心技术攻关,加大科技研发投入,助推科研平台能级跃升,加快产教融合步伐,全面深化“双型”城市建设;推进“三进三创”工程,促进人才引育增量提质,为全市约1.2万名本硕博引进人才发放补助。三是促进消费“回春向暖”。在全市范围内开展办理不动产权证发放消费券活动,为3.6万户办证居民发放不动产消费券6731万元;统筹各级资金8611万元,支持开展促消费活动106场,带动消费9.1亿元,推动汽车、零售、餐饮、文旅等行业加速回暖。四是支持建设“立体交通”。聚焦“四港联动、四网联通”,全市安排15.22亿元交通发展支出,加快推进济滨和津潍高铁、国省道升级改造、“四好农村路”、小清河复航、港口航道防波堤、民用运输机场等项目建设,打造“河海陆空”综合立体交通网。五是持续深化“财金联动”。健全完善市县一体化管理的政府性融资担保体系,全年新增担保、再担保业务55.33亿元,同比增长254.5%;落实企业上市挂牌奖励政策,32家企业享受补助1542万元;中小企业应对疫情金融稳定基金先后为35家企业提供过桥资金175笔,累计放款12.62亿元;财政资金股权投资累计投放2.11亿元,改革经验受省表扬,走在全省前列。

  3.用情用力增进百姓福祉。始终坚持“以人民为中心”的发展思想,为重点民生领域发展提供有力保障。2023年全市实现民生支出418.9亿元,占一般公共预算支出比重79.5%,“12158”民生实事全部完成。一是完善社会保障体系。全市安排社会保障和就业支出81.59亿元,增强社会保障和稳岗就业能力。提高退休人员养老金水平,居民基础养老金由每人每月165元提高到173元,将城乡低保对象等9类困难群众标准提高5%-10%,城乡公益性岗位安置3.43万人;继续实施阶段性降低失业保险费率政策,全力保障就业稳定。二是提升卫生健康服务水平。全市安排卫生健康支出53.12亿元,改善群众看病就医条件。规范统一医疗保险待遇保障政策,居民医保补助标准由610元提高到640元;继续提高基本公共卫生服务经费补助标准,人均达到89元;支持公立医院和中医专科建设,提高医疗诊治水平。三是聚力支持乡村振兴。全市安排农林水支出55.97亿元,促进农业农村各项事业全面发展。支持高标准农田建设27.5万亩、重点水利工程41项、完成2323个村的供水管网改造,兑付耕地地力保护补贴6.03亿元,惠及农户45.03万户;持续壮大粮食收购贷款信用基金规模,设立1亿元规模的信用保证基金,以“政府信用”撬动银行信贷,兜牢粮食安全底线。四是促进教育均衡高质量发展。全市安排教育支出85.2亿元,促进教育能力提升和教育资源均等化配置。落实城乡义务教育保障经费3.86亿元、各类学生资助1.9亿元,惠及学生21.6万人次;保障学生营养奶、“三名”培养工程、名师工作室等重点项目支出。改善义务教育和学前教育办学条件,支持推动职业教育提质培优,助力高等教育发展,提升教育资源配置水平。五是加大住房保障力度。2023年争取棚户区改造中央预算内投资7276万元,列全省第1位。拨付资金3.35亿元,支持全市139个老旧小区改造以及棚户区改造、农村危房改造,惠及居民2.55万户。六是持续打造新型公共文体空间。2023年全市投入5.3亿元,支持文化宣传、体育赛事、旅游传媒等事业发展。以“书香滨州”三年建设计划为引领,统筹资金支持建成城市书房24处、智能书柜14处和乡村书房44处,“15分钟阅读服务圈”半径持续扩大。提升“10分钟健身圈”功能布局,建设口袋体育公园,支持举办“九九黄河”等品牌赛事,助力打造特色体育之城。七是强化直达资金管理。全市直达资金总量达到95.5亿元,确保民生资金直达基层、惠企利民。

  4.改革创新激发财政活力。聚焦财政运行中的短板弱项,努力以改革促管理,以创新增效益。一是深化预算管理改革。推进预算管理一体化提档升级,我市成为全省第一批预算管理一体化试点市(全省4个市),得到省财政厅通报表扬。纵深推进财政电子票据管理改革,提升财政预决算公开透明度,赋能财政治理能力提档升级,典型经验被国家、省级相关媒体刊发推广。二是深化绩效监督管理。扎实推进全成本绩效试点工作,不断完善绩效管理体系。做实绩效结果运用,2023年市本级对20个绩效结果较差的项目压减3516万元,对预算绩效排名靠前的6个部门增加奖励资金120万元,完成预算评审项目132个,审减值1.5亿元,进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效导向。大力推进财会监督工作,夯实会计核算基础,提升财政监管水平。三是强化财政管理效能。我市入选中央财政支持普惠金融发展示范区(全省2个市),被省财政厅列为大型仪器设备租赁配置和盘活共享试点市(全省3个市),牵头制定“山东省大型仪器设备共享地方标准”。扎实做好市级政府公物仓资产收储和调剂使用工作,累计缴库5275件,累计调剂使用5209件次。拓展政府采购惠企政策服务,在全省政府采购满意度调查中位列第3名,有效发挥财政优化营商环境作用。四是强化政府债务管理。加强专项债券资金绩效评价管理,规范高效使用新增政府专项债券。加强风险监测预警,严格执行“红橙黄绿”风险监测制度。优化债务期限结构,从严规范政府举债融资行为,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

  各位代表,2023年是充满挑战的一年,全市财政部门担当实干、承压前行,财政运行总体平稳,但也面临一些矛盾和问题,主要是经济下行压力、土地市场不景气、产能转移、大宗商品价格波动等多重减收因素叠加,“三保”、债务还本付息、养老医疗保险财政补助等刚性支出和发展类项目需求持续增长,收支矛盾较以往进一步凸显,预算平衡难度加大;财政支出结构有待进一步优化,部分资金使用效益不高,绩效结果应用力度有待强化;政府采购监管仍有薄弱环节,财务资产管理水平有待提升,等等。对此,我们将认真研究,采取有力措施加以解决。

  二、2024年预算草案

  (一)2024年财政收支形势

  2024年,中央将保持宏观政策连续性和稳定性、改善社会预期、提振市场信心作为经济工作重要任务。实体经济有望持续恢复,消费活力进一步增强,积极的财政政策适度加力、提质增效,经济运行企稳回升态势将更加巩固。从我市看,成就企业家梦想行动、制造强市攻坚计划、建设品质滨州等重大决策部署将加快落地见效,优势产业向好态势和重点项目积聚效应将进一步显现。但同时,外部环境不确定因素依然较多,房地产市场低迷、产能转移累积性减收、地方债务进入偿债高峰等影响仍将持续,经济下行压力依然较大,基层“三保”形势不容乐观,财政运行面临多难交织的风险挑战,增收节支任务更重,财政紧平衡状态仍将延续。

  (二)2024年预算编制指导思想

  2024年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,锚定“走在前、开新局”,围绕“1 1188”发展格局,聚焦“品质之求、精明之路、担当之行”,精准落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求,牢固树立“习惯过紧日子”思想,严控一般性支出,调整优化支出结构,加强财政资源统筹,增强重大战略任务财力保障;有效推进财源建设,谋划财税体制改革,强化预算绩效管理,增强财政可持续性。更好统筹发展与安全,兜牢基层“三保”底线,加强政府债务管理,有效防范化解财政运行风险,为加快建设品质滨州提供坚实保障。围绕上述指导思想,2024年预算编制原则主要把握“五个强化”。一是强化预算一体统筹。实行“四本预算”一体化编制,加大各类预算资金、政府债券、单位收入、存量资金资产的统筹力度,加强中央省补助与市级资金的统筹衔接,实行“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”,科学配置财政资源。二是强化勤俭节约意识。坚决落实“过紧日子”要求,硬化预算“三不”约束,大力压减一般性支出,公用经费定额仍按压减10%执行,严控新增资产配置,暂缓非急需政府投资项目,办公业务用房“非危不修”。三是强化资金聚焦使用。健全“大专项”整合模式,加强项目库和项目清单管理,围绕市委市政府建设品质滨州重大决策部署,强化政策集成和资金协同,集中财力办大事。四是强化绩效预算理念。加强低效、无效、一次性项目清理,严格执行“轻重缓急”分类保障机制,优化绩效目标,强化绩效评价结果应用,努力提升财政资金使用效益。五是强化财政风险防控。落实体制政策和支出责任划分机制,支持基层兜牢“三保”底线,压实“三保”责任。完善债务风险防范化解长效机制,规范和约束政府支出行为,守住不发生系统性风险的底线。

  (三)2024年全市预算安排意见

  1.一般公共预算。全市一般公共预算收入安排306.74亿元,增长5%;加税收返还和转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等317.56亿元,总收入624.3亿元。全市一般公共预算支出安排532.2亿元,增长1%左右;加上解支出、债务还本支出等63.25亿元,总支出595.45亿元。结转下年28.85亿元。

  2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入安排158.92亿元,比上年减少40.8%,主要是受土地市场低迷影响预计土地出让收入减少;加上级补助、新增专项债券收入及上年结转收入等157.44亿元,总收入316.36亿元。全市政府性基金预算总支出安排288.31亿元。结转下年28.05亿元。

  3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排26.09亿元,加上级补助、上年结转收入1.17亿元,总收入27.26亿元。全市国有资本经营预算总支出安排26.39亿元。结转下年8704万元。

  4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排138.49亿元(不含上级补助和下级上解,下同),比上年增长5.2%。全市社会保险基金预算支出安排125.79亿元,比上年增长7.7%。年末滚存结余149.73亿元。

  以上收支计划安排是预期性的,各级预算经同级人大批准后,我们将及时汇总,报市人大常委会备案。

  (四)2024年市级预算安排意见

  1.一般公共预算。市级一般公共预算收入安排16.33亿元,比上年减少11.6%,主要是一次性非税收入预计减少;市级一般公共预算收入加税收返还和转移支付补助、县(市、区)上解收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等319.26亿元,总收入335.59亿元。市级一般公共预算总支出相应安排335.59亿元,其中:(1)市级支出91.02亿元,占总支出的27.1%。(2)市对县(市、区)税收返还和转移支付172.54亿元,占总支出的51.4%,具体包括:税收返还7.65亿元,一般性转移支付138.2亿元,专项转移支付26.68亿元。(3)上解支出、结转下年等72.04亿元,占总支出的21.5%。

  2.政府性基金预算。市级政府性基金预算收入安排44.75亿元,减少47.3%,主要是土地出让收入预计减少;市级当年收入加新增专项债券收入、上级补助、县(市、区)上解收入及上年结转收入等115.58亿元,总收入160.33亿元。市级政府性基金预算总支出相应安排160.33亿元,其中:(1)市级支出25.72亿元,占总支出的16%。(2)转移性支出134.61亿元,占总支出的84%,主要包括:市对在市级入库的滨城区、经济技术开发区、高新技术产业开发区土地出让收入补助等支出30亿元;新增专项债券转贷县(市、区)支出92亿元;上解支出、调出资金及结转下年等12.61亿元。

  3.国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入安排1.23亿元,其中:利润收入5731万元,比上年增长3.5%;股利股息收入5275万元,比上年增长14.7%;其他国有资本经营收入1251万元;加上上年结转等6950万元,总收入1.92亿元。市级国有资本经营预算总支出相应安排1.92亿元,其中:当年支出安排6165万元,调出资金等1.3亿元。

  4.社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入安排84.17亿元,增长6.4%,其中:保险费收入59.54亿元,增长7.6%;财政补贴收入23.38亿元,增长10.6%。市级社会保险基金预算支出安排77.66亿元,增长7.2%,其中:社会保险待遇支出75.71亿元,增长4.7%。年末滚存结余72.92亿元。

  按照以收定支、收支平衡的原则,2024年市级全口径预算总支出安排575.5亿元。具体包括:市级部门正常运转支出安排37.02亿元;转贷县(市、区)专项债券92亿元;市级国有资本经营预算支出6165万元;市级社会保险基金支出77.66亿元;市级项目支出、上解省支出、对县(市、区)体制性返还、补充预算稳定调节基金等支出368.2亿元,其中:重点项目支出77.06亿元(不含新增专项债券支出)。重点项目支出主要包括:

  1.安排科技创新和高质量发展资金9.99亿元,比2023年增加2.72亿元。一是安排2.45亿元,用于科技专项和人才专项,提升科创品质,支持招才引智。二是安排7.14亿元,落实高质量发展政策,推动产业引导谋划,支持基金招商,壮大地方财源。三是安排4000万元,美化环境品质,支持黄河流域生态保护。

  2.安排乡村振兴资金5.89亿元,比2023年增加2653万元。一是安排1.95亿元,保持衔接乡村振兴资金投入总体稳定,巩固拓展脱贫攻坚成果。二是安排1.9亿元,保障村级组织运转,改善农村生产生活条件。三是安排2.04亿元,推动农林水事业健康发展,促进乡村振兴战略有效推进。

  3.安排教育发展资金7.02亿元,比2023年增加9559万元。一是安排1.82亿元,用于支持学前教育和中小学发展,确保义务教育投入,均衡教育资源布局。二是安排3.02亿元,推进职业教育高质量发展。三是安排2.18亿元,优化教育环境,落实高校共建协议,支持名师岗位奖励,办好人民满意教育。

  4.安排社会保障资金8.83亿元,比2023年增加1.28亿元。一是安排5.51亿元,落实养老医疗保险补助,支持困难救助政策,提升社会保障能力。二是安排3.32亿元,支持就业安居等社保支出,织密民生防护网,保障群众安居乐业。

  5.安排社会事业方面资金3.28亿元,比2023年减少2746万元(主要是应对疫情项目支出减少)。一是安排1.51亿元,促进宣传文化和体育事业发展,支持“书香滨州”建设,提升城市文化品质。二是安排1.77亿元,加强基本公共卫生服务,增强医疗救治能力,支持“心安城市”建设,谋划百姓心安福祉,健全社会心理服务体系。

  6.安排公共安全资金6.94亿元,比2023年减少2.11亿元(主要是一次性建设项目支出减少)。一是安排1.71亿元,保障纪检监察和巡察办案支出需要,增强消防和应急救援能力,继续推进廉政教育中心项目建设。二是安排5.23亿元,保障公检法司支出需求,巩固平安滨州建设。

  7.安排基本建设和城建资金20.72亿元,比2023年减少1.89亿元。一是安排5.48亿元,保障环卫园林、供水供暖等市政事业运行,提升城市生活品质。

  二是安排5.63亿元,支持航道疏浚、城建项目等市级重点工程建设。三是安排2.58亿元,促进交通网络建设,改善人民群众出行条件。四是安排7.03亿元,主要用于土地成本及耕地开垦费支出。

  8.安排一般管理事务方面资金4.38亿元,比2023年减少1354万元。保障党政机关行政效能和为民服务能力,支持建设高效能服务型政府。同时,落实“过紧日子”要求,压减一般性支出,凝聚财力保重点。

  9.安排其他重点项目资金10亿元,与2023年持平。其中:安排偿债准备金8亿元,财力性转移支付8091万元,主要用于偿还债券利息,强化财政激励,加强基层财政保障能力。安排预备费1.2亿元,用于自然灾害应急维稳等突发事件。

  以上预算安排的具体情况,按现行预算管理规定,分别编入一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,详见《滨州市2023年预算执行情况和2024年预算草案》。

  根据《预算法》第五十四条规定,在本草案经本次大会审议批准前,截至1月13日,市级安排预拨支出6.21亿元,主要是1月份人员经费、日常公用经费等基本支出及必须执行的跨年结算项目、结转项目、政府债务还本付息等项目支出。

  三、确保完成预算的工作措施

  2024年是中华人民共和国成立75周年,是完成“十四五”任务、建设品质滨州的关键之年。我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,以“大开放、大改革、大发展,决战决胜2024”为工作主线,通过加力构建“六项机制”,进一步深化财政改革、提升财政效能,全力以赴服务全市经济社会发展大局。

  (一)开源节流保平衡,加力构建节约型财政保障机制。将增收节支、节俭办事作为应对当前形势的重要措施。一是科学组织收入。加强财政收入组织督导,完善综合治税工作机制,用好综合治税平台,加强纳税行为分析,依法依规提高税收征管和查补效率,持续做大财力“蛋糕”。二是加大对上争取。围绕补充市县财力、均衡公共服务、发展特色产业、支持产能转移退出等方面做好转移支付争取工作;结合重点项目谋划申报,争取中央增发国债和专项债券额度向我市倾斜。三是密切关注新一轮财政体制改革动向,不断优化财力结构,更好适应改革方向,争取滨州更大利益。四是强化“习惯过紧日子”思想。树立“节支即增收”理念,合理压减一般性支出,按照“三不”原则严控新增支出,优化支出结构,把该保的保到位、该压的压到底,确保财政运行平稳有序。

  (二)涵育财源促发展,加力构建长效型财政增收机制。助推实体经济发展、落实制造强市攻坚政策,是强市之本,更是财源之基。一是聚焦深化财金联动,用活财政资金,引导更多金融和社会资本支持重点项目,服务发展大局。推进“产业 基金”招商模式,强化产业引导;完善融资担保体系,支持企业上市行动,保持金融稳定。二是聚焦产业优化升级,落实“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单,支持成就企业家梦想行动,推动高端铝、精细化工、智能纺织等产业集群培育壮大,促进优势产业延补强链、新兴产业扩容增量。三是聚焦科技人才引领,坚持科技是第一生产力、人才是第一资源,支持科技创新、人才引育各项政策落实,促进完善研发投入等相关政策体系,推动“双型”城市新跨越。四是聚焦扩内需促开放。统筹各级补助、专项债券、国债等资金支持项目建设,促进各类消费活动,拓宽招商路径,扩大进出口规模,发挥“三驾马车”对经济拉动作用。

  (三)增进福祉保民生,加力构建公共型财政投入机制。聚集群众“急难愁盼”问题,落实民生保障政策,提升公共服务水平,继续将民生支出占比稳定在80%左右,支持办好2024年重点民生实事,以务实举措惠民生、暖民心。围绕“学有所教”,均衡义务教育和高中资源配置,推动高等职业教育升级;围绕“居有所安”,推动“心安城市”建设,支持书香滨州、体育公园、文化惠民等事业发展;围绕“劳有所得”,支持就业创业,落实稳岗政策;围绕“老有所养”,履行财政补助责任,确保养老待遇按时发放;围绕“病有所医”,提升医疗卫生保障水平,减轻群众看病就医负担;围绕“弱有所扶”,落实困难群众救助政策,提升困难群体生活保障水平。同时,将土地出让收入用于农业农村比例提高到9%以上,结合涉农资金整合,接续推进乡村全面振兴。紧盯民生领域财政资金“最后一公里”,持续完善财政资金常态化直达机制,最大限度发挥资金使用效益。

  (四)激发活力争一流,加力构建创新型财政管理机制。坚持将财政管理改革作为提升财政治理现代化水平的有力抓手。在深化预算一体化建设方面,全面实现“上下贯通、内外融通”“车同轨、书同文”,进一步优化服务、提高效率,保持先行先试全省领先优势。在预算管理改革方面,进一步健全现代预算制度,加强转移支付管理和专项资金整合,加快完善支出标准体系,制定运转经费、活动保障等方面开支标准。在预算绩效管理方面,将绩效理念和方法深度嵌入到整个财政工作,发挥好事前绩效评估和预算评审源头把关作用,抓实抓细事后重点绩效评价,推动预算管理从“抓两头、放中间”向“抓两头、带中间”转变。同时,建立依据绩效的奖惩机制,把同样的钱花出更大成效。在财政管理方面,努力破难点、树亮点,争取再打造一批在全国、全省叫得响的“滨州模式”。

  (五)守牢底线防风险,加力构建稳健型财政安全机制。坚持稳中求进工作总基调,落实中央关于坚持高质量发展和高水平安全良性互动重要部署,把防范财政风险摆在更加突出位置。尽力而为、量力而行,实行财政承受能力评估,杜绝预算安排中脱离实际过高承诺,形成稳定合理社会预期。将“三保”作为重大政治任务,严格落实工资专户闭环管理,坚持“三保”在预算编制、预算执行和库款保障中的优先顺序,守牢“三保”底线。健全地方政府债务风险预警机制,按照“短期防风险、中期调结构、长期可持续”的思路,制定全市化债实施方案,建立与高质量发展相适应的政府债务管理机制,落实到期法定债券偿还责任,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

  (六)依法理财提效能,加力构建阳光型财政监督机制。一是落实中央和省市全面加强财会监督各项要求,构建财会监督工作体系机制,深入落实监督贯通协同机制,与人大及其常委会、纪检监察、审计等各方面监督形成合力,常态化开展监督检查和预算执行、重点民生资金等专项整治行动,提升财政财务管理水平。二是围绕优化营商环境,牵头抓好政府采购领域违法违规行为专项整治,加强代理记账机构监管,牵头搭建“滨州市涉税专业服务管理平台”,规范机构执业行为。三是自觉接受社会监督和群众监督,加大政府预决算公开力度,细化财政信息公开内容,将绩效目标、项目预算安排、使用情况等信息依法向社会公开,提高财政透明度。

  各位代表,使命重在担当,实干成就未来。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委坚强领导下,认真落实本次大会决议,主动接受人大、政协的监督指导,锚定目标、坚定信心、砥砺奋斗,扛起新担当、展现新作为,全力以赴做好2024年财政工作,为加快建设品质滨州,奋力谱写中国式现代化最美滨州篇章贡献财政力量!

  主要名词解释

  1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入,即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”,按照2015年1月1日起实施的新预算法统一规范表述。

  2.政府性基金预算:是指对依照法律、行政法规规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

  4.社会保险基金预算:是指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险七个险种。

  5.全口径预算:是指按照全面加强政府各类资金统筹协调、增强集中财力办大事能力的原则,对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及政府债务收支进行全面测算、一体安排。

  6.基本支出:是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  7.项目支出:是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三保”支出:是指保基本民生、保工资、保运转支出。

  9.预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收(节支)安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据年初预算安排和预算平衡情况调入预算安排使用。

  10.民生支出:是指一般公共预算中用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共文化和体育服务、住房保障、生态环境保护等民生社会事业方面的支出。

  11.积极的财政政策:主要是通过减税降费、扩大财政支出、增加财政赤字等政策措施,支持扩大政府投资、增加公共消费、扩张总需求,从而实现促进经济增长的目标。

  12.政府公物仓:是指对行政事业单位通用设备、专用设备和家具用具等,进行集中收储、合理调剂、依法处置的运作平台。

  13.预算管理“三不”原则:预算支出方面,非因不可抗力、非因上级安排、非因突发事件,原则上未列不支、追加不批、超收不用。

编辑:王仪
 
 
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